|  | Faktúra | V/25/0003 | Záloha za služby spojené s užívaním na III.štvrťrok 2025 | 13 000.00 | s DPH | 14.07.2025 | SPŠ Stavebná |  |  |  | 31.07.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 2501408 | Nákup učebníc | 251,60 | s DPH | 14.05.2025 | Ing. Ján Strapec, OXICO |  |  |  | 30.05.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 20250089 | Toaletný papier 36ks, Utierky maxi | 168,10 | s DPH | 12.05.2025 | Imperion s.r.o. |  |  |  | 30.05.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 12/JŠ Plz.10/03-2025 | Výučba FRJ 3/2025 | 414,00 | s DPH | 25.04.2025 | bruno dubosq-bon design |  |  |  | 30.04.2025 | 
					
						|  | Faktúra | V/25/0002 | Záloha za služby spojené s užívaním na II.štvrťrok 2025 | 12 000.00 | s DPH | 17.04.2025 | SPŠ Stavebná |  |  |  | 30.04.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 2501201 | Nákup učebníc | 591,90 | s DPH | 16.04.2025 | Ing. Ján Strapec, OXICO |  |  |  | 30.04.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 2250006 | Prenájom priestorov 3/2025 | 216,00 | s DPH | 11.04.2025 | Spojená škola |  |  |  | 30.04.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 185/04/25 | Porada ekonom. pracovníkov | 108,00 | s DPH | 11.04.2025 | Škola v prírode Detský raj |  |  |  | 30.04.2025 | 
					
						|  | Faktúra | VF1/202510799 | Prenájom kopírky | 334,66 | s DPH | 11.04.2025 | IKARO s.r.o. |  |  |  | 30.04.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 2025006 | Náklady spojené s užívaním 3/2025 | 216,00 | s DPH | 11.04.2025 | Spojená škola |  |  |  | 30.04.2025 | 
					
						|  | Faktúra | VF1/202510798 | Prenájom kopírky | 333,40 | s DPH | 11.04.2025 | IKARO s.r.o. |  |  |  | 30.04.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 89983255 | Poradca 2026 - online prístup | 86,00 | s DPH | 11.04.2025 | PORADCA s.r.o. |  |  |  | 30.04.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 8367207150 | VÚCNET | 60,27 | s DPH | 07.04.2025 | Slovak Telekom,a.s. |  |  |  | 30.04.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 8367276588 | Mobilné telefóny | 20,30 | s DPH | 07.04.2025 | Slovak Telekom,a.s. |  |  |  | 30.04.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 8367201370 | Služby pevnej siete | 8,61 | s DPH | 07.04.2025 | Slovak Telekom,a.s. |  |  |  | 30.04.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 09/2025 | Výučba ANJ 3/2025 | 1 040,00 | s DPH | 07.04.2025 | Edward Paul O´Toole - Phoenix International |  |  |  | 30.04.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 225040105 | SPIN služba č.1 servisné práce 2.štvrťrok 2025 | 396,82 | s DPH | 07.04.2025 | Asseco Solutions,a.s. |  |  |  | 30.04.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 202503008 | Propagácia - osvedčenie o ovládaní SJ | 159,29 | s DPH | 07.04.2025 | LEMUR, s.r.o. |  |  |  | 30.04.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 112/03/25 | Porada riaditeľov | 117,00 | s DPH | 04.04.2025 | Škola v prírode Detský raj |  |  |  | 30.04.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 1025040487 | Výkon zodpovednej osoby 4/2025 | 41,82 | s DPH | 04.04.2025 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. |  |  |  | 30.04.2025 |