|
Faktúra |
FV220227
|
Registrácia + obnova domény
|
19,90 |
s DPH |
13.09.2022 |
D.MEDIA, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2022 |
|
Faktúra |
FV220228
|
Batéria T6 Power Probook
|
45,00 |
s DPH |
13.09.2022 |
D.MEDIA, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2022 |
|
Faktúra |
1022090523
|
Výkon zodpovednej osoby 09/2022
|
40,80 |
s DPH |
06.09.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2022 |
|
Faktúra |
20220139
|
Toaletný papier 36ks
|
56,80 |
s DPH |
06.09.2022 |
Imperion s.r.o. |
|
|
|
30.09.2022 |
|
Faktúra |
8310987241
|
VÚCNET
|
58,80 |
s DPH |
16.08.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.08.2022 |
|
Faktúra |
8311087359
|
Mobilné telefóny
|
48,28 |
s DPH |
16.08.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.08.2022 |
|
Faktúra |
8310963264
|
Služby pevnej siete
|
9,60 |
s DPH |
16.08.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.08.2022 |
|
Faktúra |
1022080513
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2022
|
40,80 |
s DPH |
09.08.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2022 |
|
Faktúra |
V/22/0003
|
Záloha za služby spojené s užívaním na III.štvrťrok 2022
|
3 500.00 |
s DPH |
14.07.2022 |
SPŠ Stavebná |
|
|
|
29.07.2022 |
|
Faktúra |
202200027
|
Náklady spojené s užívaním 06/2022
|
18,00 |
s DPH |
14.07.2022 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
29.07.2022 |
|
Faktúra |
202200028
|
Prenájom priestorov 06/2022
|
36,00 |
s DPH |
14.07.2022 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
29.07.2022 |
|
Faktúra |
222070075
|
SPIN služba č.1 servisné práce 3.štvrťrok 2022
|
387,14 |
s DPH |
14.07.2022 |
Asseco Solutions,a.s. |
|
|
|
29.07.2022 |
|
Faktúra |
84209213
|
Poradca 2023
|
39,00 |
s DPH |
12.07.2022 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
29.07.2022 |
|
Faktúra |
50/JS Plz.10/06-2022
|
Výučba FRJ 06/2022
|
68,00 |
s DPH |
12.07.2022 |
bruno dubosq-bon design |
|
|
|
29.07.2022 |
|
Faktúra |
202200125
|
Prenájom priestorov 1-6/2022
|
216,65 |
s DPH |
12.07.2022 |
ZŠ Májové námestie Prešov |
|
|
|
29.07.2022 |
|
Faktúra |
3762201388
|
MAGMA HCM- systémová podpora II.štvrťrok 2022
|
135,29 |
s DPH |
12.07.2022 |
AutoCont SK, a.s. |
|
|
|
29.07.2022 |
|
Faktúra |
3762201547
|
MAGMA HCM- nové verzie III.štvrťrok 2022
|
25,49 |
s DPH |
12.07.2022 |
AutoCont SK, a.s. |
|
|
|
29.07.2022 |
|
Faktúra |
202200126
|
Náklady spojené s užívaním 1-6/2022
|
11,27 |
s DPH |
12.07.2022 |
ZŠ Májové námestie Prešov |
|
|
|
29.07.2022 |
|
Faktúra |
8309088000
|
Služby pevnej siete
|
9,60 |
s DPH |
12.07.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.07.2022 |
|
Faktúra |
8309209203
|
Mobilné telefóny
|
45,60 |
s DPH |
12.07.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.07.2022 |