Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra V/25/0003 Záloha za služby spojené s užívaním na III.štvrťrok 2025 13 000.00 s DPH 14.07.2025 SPŠ Stavebná 31.07.2025
Faktúra 2501408 Nákup učebníc 251,60 s DPH 14.05.2025 Ing. Ján Strapec, OXICO 30.05.2025
Faktúra V/25/0002 Záloha za služby spojené s užívaním na II.štvrťrok 2025 12 000.00 s DPH 17.04.2025 SPŠ Stavebná 30.04.2025
Faktúra 2501201 Nákup učebníc 591,90 s DPH 16.04.2025 Ing. Ján Strapec, OXICO 30.04.2025
Faktúra 252701277 Update program.vybavenia-sklad.hospod. pre r. 2025 - doplatok 1,74 s DPH 26.02.2025 IFOsoft, s.r.o. 28.02.2025
Faktúra 1252200643 Tlačivá - osvedčenie pre jazykové školy, protokol o šjs 280,33 s DPH 26.02.2025 ŠEVT a.s. 28.02.2025
Faktúra 04/2025 Výučba ANJ 1/2025 800,00 s DPH 14.02.2025 Edward Paul O´Toole - Phoenix International 28.02.2025
Faktúra 2250002 Prenájom priestorov 1/2025 136,50 s DPH 14.02.2025 Spojená škola 28.02.2025
Faktúra 2025002 Náklady spojené s užívaním 1/2025 136,50 s DPH 14.02.2025 Spojená škola 28.02.2025
Faktúra 202500009 Náklady spojené s užívaním 1/2025 61,95 s DPH 07.02.2025 ZŠ Bajkalská 28.02.2025
Faktúra 202500010 Prenájom priestorov 1/2025 140,00 s DPH 07.02.2025 ZŠ Bajkalská 28.02.2025
Faktúra 8364013686 Služby pevnej siete 14,15 s DPH 05.02.2025 Slovak Telekom,a.s. 28.02.2025
Faktúra 1025020478 Výkon zodpovednej osoby 2/2025 41,82 s DPH 05.02.2025 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 28.02.2025
Faktúra 8364019340 VÚCNET 60,27 s DPH 05.02.2025 Slovak Telekom,a.s. 28.02.2025
Faktúra 8364087141 Mobilné telefóny 22,14 s DPH 05.02.2025 Slovak Telekom,a.s. 28.02.2025
Faktúra V/25/0001 Záloha za služby spojené s užívaním na I.štvrťrok 2025 10 000.00 s DPH 28.01.2025 SPŠ Stavebná 28.02.2025
Faktúra 225010354 SPIN služba č.2 RAP za rok 2025 988,62 s DPH 15.01.2025 Asseco Solutions,a.s. 31.01.2025
Faktúra 3762500066 MAGMA HCM- nové verzie 1.štvrťrok 2025 26,13 s DPH 15.01.2025 Aricoma Systems, s.r.o. 31.01.2025
Faktúra 225010480 SPIN služba č.1 servisné práce 1.štvrťrok 2025 396,82 s DPH 15.01.2025 Asseco Solutions,a.s. 31.01.2025
Faktúra 202400216 Nájom + Náklady spojené s užívaním 9-12/2024 973,58 s DPH 07.01.2025 ZŠ Májové námestie Prešov 31.01.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1115