| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												V/25/0003													
											 | 
									
													
										
												Záloha za služby spojené s užívaním na III.štvrťrok 2025													
											 | 
									
										
												13 000.00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												14.07.2025											 | 
									
										
												SPŠ Stavebná											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												31.07.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2501408													
											 | 
									
													
										
												Nákup učebníc													
											 | 
									
										
												251,60											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												14.05.2025											 | 
									
										
												 Ing. Ján Strapec, OXICO											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.05.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20250089													
											 | 
									
													
										
												Toaletný papier 36ks, Utierky maxi													
											 | 
									
										
												168,10											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												12.05.2025											 | 
									
										
												Imperion s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.05.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												12/JŠ Plz.10/03-2025													
											 | 
									
													
										
												Výučba FRJ 3/2025													
											 | 
									
										
												414,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												25.04.2025											 | 
									
										
												bruno dubosq-bon design											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.04.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												V/25/0002													
											 | 
									
													
										
												Záloha za služby spojené s užívaním na II.štvrťrok 2025													
											 | 
									
										
												12 000.00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												17.04.2025											 | 
									
										
												SPŠ Stavebná											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.04.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2501201													
											 | 
									
													
										
												Nákup učebníc													
											 | 
									
										
												591,90											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												16.04.2025											 | 
									
										
												 Ing. Ján Strapec, OXICO											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.04.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2250006													
											 | 
									
													
										
												Prenájom priestorov 3/2025													
											 | 
									
										
												216,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												11.04.2025											 | 
									
										
												Spojená škola											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.04.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												185/04/25													
											 | 
									
													
										
												Porada ekonom. pracovníkov													
											 | 
									
										
												108,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												11.04.2025											 | 
									
										
												Škola v prírode Detský raj											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.04.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												VF1/202510799													
											 | 
									
													
										
												Prenájom kopírky													
											 | 
									
										
												334,66											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												11.04.2025											 | 
									
										
												IKARO s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.04.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025006													
											 | 
									
													
										
												Náklady spojené s užívaním 3/2025													
											 | 
									
										
												216,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												11.04.2025											 | 
									
										
												Spojená škola											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.04.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												VF1/202510798													
											 | 
									
													
										
												Prenájom kopírky													
											 | 
									
										
												333,40											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												11.04.2025											 | 
									
										
												IKARO s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.04.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												89983255													
											 | 
									
													
										
												Poradca 2026 - online prístup													
											 | 
									
										
												86,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												11.04.2025											 | 
									
										
												PORADCA s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.04.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												8367207150													
											 | 
									
													
										
												VÚCNET 													
											 | 
									
										
												60,27											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												07.04.2025											 | 
									
										
												Slovak Telekom,a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.04.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												8367276588													
											 | 
									
													
										
												Mobilné telefóny													
											 | 
									
										
												20,30											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												07.04.2025											 | 
									
										
												Slovak Telekom,a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.04.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												8367201370													
											 | 
									
													
										
												Služby pevnej siete													
											 | 
									
										
												8,61											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												07.04.2025											 | 
									
										
												Slovak Telekom,a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.04.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												09/2025													
											 | 
									
													
										
												Výučba ANJ 3/2025													
											 | 
									
										
												1 040,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												07.04.2025											 | 
									
										
												Edward Paul O´Toole - Phoenix International											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.04.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												225040105													
											 | 
									
													
										
												SPIN služba č.1 servisné práce 2.štvrťrok 2025													
											 | 
									
										
												396,82											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												07.04.2025											 | 
									
										
												Asseco Solutions,a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.04.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												202503008													
											 | 
									
													
										
												Propagácia - osvedčenie o ovládaní SJ													
											 | 
									
										
												159,29											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												07.04.2025											 | 
									
										
												LEMUR, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.04.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												112/03/25													
											 | 
									
													
										
												Porada riaditeľov 													
											 | 
									
										
												117,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												04.04.2025											 | 
									
										
												Škola v prírode Detský raj											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.04.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1025040487													
											 | 
									
													
										
												Výkon zodpovednej osoby 4/2025													
											 | 
									
										
												41,82											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												04.04.2025											 | 
									
										
												Osobnyudaj.sk, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.04.2025											 |